Vargas Romero, A.N. e Pérez-Mamani, R.H. (2025) “O sistema de controle interno no cumprimento das recomendações do relatório de auditoria financeira em uma entidade pública do Peru”, Gestionar: revista de empresa y gobierno, 5(3), p. 7–23. doi:10.35622/j.rg.2025.03.001.