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Vargas Romero, A.N. e Pérez-Mamani, R.H. 2025. O sistema de controle interno no cumprimento das recomendações do relatório de auditoria financeira em uma entidade pública do Peru. Gestionar: revista de empresa y gobierno. 5, 3 (jul. 2025), 7–23. DOI:https://doi.org/10.35622/j.rg.2025.03.001.