Vargas Romero, Arlene Nancy, y Rubens Houson Pérez-Mamani. «El Sistema De Control Interno En El Cumplimiento De Recomendaciones Del Informe De auditoría Financiera En Una Entidad Pública De Perú». Gestionar: revista de empresa y gobierno 5, no. 3 (julio 19, 2025): 7–23. Accedido julio 6, 2026. https://revistas.inudi.edu.pe/rg/article/view/396.