«El Sistema De Control Interno En El Cumplimiento De Recomendaciones Del Informe De auditoría Financiera En Una Entidad Pública De Perú». Gestionar: Revista De Empresa Y Gobierno, vol. 5, n.º 3, julio de 2025, pp. 7-23, https://doi.org/10.35622/j.rg.2025.03.001.